《明升体育app下载》(《关心行为)和相关的联邦项目为美国各地的组织提供了至关重要的资金.S. -包括非营利、政府和营利实体. 如果与某些项目有关的联邦奖励支出总额超过750美元,每一财政年度可领取000英镑, 你们的实体将被要求按照45 CFR 75进行一次审计.
预计今年秋季将在管理和预算办公室(OMB) 2020年合规补编的附录中提供有关新型冠状病毒肺炎。相关资金合规测试的具体指导, 一个实体现在可以采取一些步骤来为其单一审计做准备.
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汇总和总结在审计财政年度内收到和支出的所有联邦奖励. 信息应包括U.美国联邦资助人/项目头衔, 联邦国内援助(CFDA)编号目录, 传递实体名称和授予人号码(如适用), 在财政年度内,这种奖励的总收入和支出总额. 这些信息将有助于编制实体的联邦奖励支出表(SEFA),该表将作为必要的补充信息包含在实体的财务报表中.
除了测试遵从性之外, 审计员还被要求对重大项目的联邦奖励进行内部控制测试. 实体应该有适当的控制措施来监督与联邦奖励有关的支出.
审核员将寻找的控制和过程类型包括:
使用这些指导方针制定书面政策,可以帮助审核员识别已实施的控制措施,并测试其有效运行.
在考虑联邦项目的内部控制时, 各实体可以参考OMB年度合规补充的第6部分,以了解和发展对联邦奖励计划的内部控制. 合规性补充的这一部分包括对接受联邦奖励的非联邦实体的要求摘要, 关于内部控制概念的背景讨论和对联邦奖励的实体范围内的内部控制的说明,以及针对每种合规要求的特定内部控制.
在测试内部控制的运行有效性时, 审核员希望看到有关控制的文件支持(如.e. 签字表明审查,批准的发票,授权的支票等.). 审计程序可以包括对文件的检查, 向管理层查询, 观察控制是否到位, 走槽, 等. 记录你的过程,并随时获得支持,将证实控制到位并有效地运行. 不充分或不充分的控制可能导致潜在的缺陷, 可能对未来审计或资金资格产生影响的重大缺陷或重大弱点.