《明升app》关心行为)和相关的联邦项目为美国各地的组织提供了重要的资金.S. -包括非盈利、政府和营利性实体. 如果与某些项目相关的联邦奖励支出总额超过750美元,000美元为一个会计年度, 您的实体将被要求按照45 CFR 75进行一次审计.

预计今年秋季将在管理和预算办公室(OMB)《明升体育app下载》中提供关于新型冠状病毒肺炎相关资金合规检测的具体指导, 一个实体现在可以采取一些步骤,为其单一审计做准备.

1. 收集所有联邦拨款信息.

累积和总结在审计的财政年度内收到和花费的所有联邦奖励. 信息应包括U.美国联邦资助人/项目称号, 联邦家庭援助目录(CFDA)号码, 直通实体名称及授予人编号(如适用), 一、本会计年度所颁发之奖状及支出总额. 这些信息将有助于编制实体的联邦奖励支出表(SEFA),该表将按要求补充信息列入该实体的财务报表.

2. 了解适用的法规遵循需求

在审计, 审计员被要求测试联邦奖励的合规性,审计员确定是主要的项目. 管理预算办公室的 2020年合规补充 将决定哪个 法规遵循需求 审核员必须考虑对每个主要项目进行测试. 新型冠状病毒肺炎相关资金的检测要求尚未公布,但预计将在2020年《明升体育app下载》增编中予以解决, 哪个计划在今年秋天发布. 实体必须遵守所有规则 审计需求 并且将需要确保他们理解适用于每一项联邦裁决的具体要求. 这些遵从性要求可以包括成本的允许性, 资格, 履行期限, 和其他报告要求, 等. 了解拨款条款将有助于确保你的实体遵守联邦拨款,并避免潜在的审计结果.

3. 对收到的联邦资金制定和审查内部控制的政策和程序.

除了测试遵从性之外, 审计员还被要求测试联邦政府对重大项目的奖励的内部控制. 各实体应采取控制措施,以监测与联邦裁决有关的支出.

审核员将寻找的控制和过程类型包括:

  • 控制的描述,包括负责执行控制的人员的头衔
  • 控制是如何执行的和频率与它是执行的
  • 用于执行控制的文件
  • 发现错误后采取的纠正措施

使用这些指导方针制定书面的政策可以帮助审计员确定实施了哪些控制,并测试这些控制是否有效运行.

当考虑对联邦计划的内部控制时, 实体可以参考OMB年度合规补充的第6部分,以了解和发展联邦奖励计划的内部控制. 本节的合规补充包括了接受联邦裁决的非联邦实体的要求摘要, 内部控制概念的背景讨论和联邦裁决的实体范围内部控制的说明,以及针对每种合规要求的具体内部控制.

4. 考虑内部控制的书面证据.

当测试内部控制的运行有效性时, 审计员将希望看到控制方面的文件支持.e. 签字表明审查、批准的发票、授权的支票等.). 审核程序可以包括对文件的检查, 咨询与管理, 观察控制的到位, 和走路低谷, 等. 记录您的过程,并随时提供支持,将证实控制到位并有效运行. 不充分或不充分的控制可能导致潜在的缺陷, 可能对未来审计或融资资格产生影响的重大缺陷或重大缺陷.

5. 咨询您的审计团队

随着获得的信息越来越多,有关新型冠状病毒肺炎相关资金和额外审计要求的信息也在不断变化. 联系审核团队的成员,讨论审核的范围和性质.

LBMC为非营利性和营利性组织提供单一审计和合规审计服务. 美国会计师协会政府审计质量中心成员, 我们理解单一审计和合规审计所要求的复杂要求,并利用明升体育app下载专业知识帮助明升体育app下载客户保持合规, 管理风险并提高绩效.

 

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