内部审计
在当今的商业世界中, 公司需要准确的财务和非财务信息来评估他们的业务运营状况. 了解公司内部控制环境的实力是全面评估其业绩的关键.
内部审计服务可以在公司的整个运营过程中使用. 内部审计服务的主要目的是帮助确定和评估业务, 公司所面临的财务和合规风险, 然后确定和评估减轻这些风险的内部控制. 内部审计服务包括过程和系统审查.
此外, 内部审计服务可用于确定公司内部需要改进的业务领域.
重点领域包括:
- 协助公司管理层进行风险评估.
- 流程和/或系统流程的文档化.
- 评估和测试现有的内部控制.
- 确定财务、运营和合规领域的内部控制改进.
- 对你们现有的内部审计功能进行“最佳实践”审查,以确定需要改进的地方.
- 或者,以上几种的组合.
我们可以根据管理层和审计委员会的要求来确定具体的流程, 或者我们可以根据你们的风险评估结果来审查特定的流程.
它内部审计
了解更多内部审计的好处包括:
- 根据萨班斯-奥克斯利法案的要求,协助管理层编制文件并评估内部控制结构.
- 协助管理层识别公司运营的重大风险.
- 识别公司控制环境中的内部控制弱点.
- 识别公司运营中存在的问题.
- 减少浪费和低效率.
- 开发全面的过程/系统文件.
- 改善运营单位与公司管理层之间的沟通.
管理团队
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建立和维持一个有效的控制环境
积极主动的公司利用内部审计职能帮助建立和维护有效的控制环境. 他们明白内部审计不仅在风险识别和控制实施领域提供重要的知识和专业知识, 但它有助于向整个组织的人员传达内部控制的重要性.
除了, 内部审计职能有助于促进公司运营所有重要领域的持续流程改进,最终保护股东价值.